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答疑老师:小小
低于成本是否是市场公允价值,如果是公允价值就不需要写 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
今年冲掉的时候,做计提的相反分录,即应付职工薪酬dai方负数,按应付职工薪酬各明细科目dai方累计数申报 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
冲销原来的凭证,然后按发票确认费用 查看全部回复
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发票没到但做费用了的话,所得税汇算清缴要调减费用 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:其他应付款借:利润分配 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
确认多少按多少扣除 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
因为暂估入账没有成本发票,冲暂估入账时会使得成本增加,利润增加 查看全部回复
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应付职工薪酬社保有余额吗 查看全部回复
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如果是小企业会计准则的,金额不大可以直接调到今年 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以 查看全部回复
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2022年补交19年的税吗 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
次年在汇算清缴以后发放的嘛? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借管理费用dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
有图吗 查看全部回复
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你是说退税吗?还是要交税? 查看全部回复
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为什么要转到公司账上?这个老板自己的钱 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议更正下 查看全部回复
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企业汇算清缴计提所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 企业支付汇算清缴所得税时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 结转利润时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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有账务么 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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